Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie budowy, sprzedaży i najmu nieruchomości. Do swojej działalności wprowadziłem w listopadzie 2021 prywatną nieruchomość położoną na Malcie. Zamierzam ją wynajmować i uzyskane przychody opodatkować w Polsce. Czy amortyzację od tej nieruchomości mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Autor: Ewa Malinowska
Zamierzam kupić na podstawie umowy leasingu operacyjnego pojazd typu kamper o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, który będzie wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej działalności jako przedmiot najmu na rzecz innych osób i podmiotów. Wartość pojazdu przekracza 150 000 zł. Czy do kosztów uzyskania przychodów powinienem stosować ograniczenie wynikające z art. 23 ust. 1 pkt. 47a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Spółka z o.o. prowadzi działalność usługową. Zatrudniamy na podstawie umów zlecenia obywateli Białorusi i Ukrainy, którzy nie posiadają adresu zameldowania w Polsce. Z zawartych umów zlecenia wynika, że Spółka zobowiązuje się do zapewnienia zleceniobiorcom noclegów oraz nieodpłatnego zakwaterowania w miejscu wykonywania prac. Czy możemy zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych wydatki poniesione na organizację noclegów i zakwaterowanie dla zleceniobiorców?
W dniu 30 października 2021 roku wystawiliśmy fakturę proforma sprzedaży którą otrzymał klient. W ten dzień otrzymaliśmy zapłatę za towar i dokonaliśmy wydania towaru z magazynu. Fakturę sprzedaży wystawiliśmy z datą 2 listopada 2021. W którym miesiącu powinniśmy ująć przychód w księgach z tej transakcji?
Kiedy zatrudnienie wspólnika w spółce z organiczną odpowiedzialnością jest niedopuszczalne?
Spółka z o.o. kupiła maszynę w celu zwiększenia mocy produkcyjnych i dokonała jej montażu. Niestety w wyniku zmiany sytuacji rynkowej zdecydowaliśmy o sprzedaży tej maszyny z uwagi na duże koszty jej utrzymania. Nie zdążyliśmy jej użyć i w związku z tym jest u nas środkiem trwałym w budowie. Przewidujemy, że przy jej sprzedaży możemy ponieść stratę. Czy będzie dla nas stanowiła koszt uzyskania przychodu?
Czy od zaliczek na poczet zysku wypłacanych komplementariuszowi należy potrącić podatek?
Jesteśmy Spółką z o.o. i co roku składamy informację o cenach transferowych, nie składamy natomiast deklaracji ORD-U. Czy dobrze robimy?
Czy od zaliczek na poczet zysku wypłacanych komplementariuszowi należy potrącić podatek?
Prowadzę działalność gospodarczą i kupiłem grunt z zabudowaniami. Na ten moment jeszcze nie podjąłem decyzji o przeznaczeniu. Może je wyremontuję i będę tam prowadził działalność a może wyburzę budynki i zbuduję domy na sprzedaż. Jak należy postąpić w takiej sytuacji? Czy powinienem wprowadzić grunt, 2 budynki i ogrodzenie do ewidencji środków trwałych ? Czy może powinienem potraktować ten zakup jako zakup towaru ? Jak w takim razie ująć ten zakup w księdze ? Dodam, że zakupu dokonałem w ubiegłym roku jako osoba fizyczna i dopiero w tym roku decyduję się na wprowadzenie tego gruntu do firmy. Wiem, że można wprowadzić do firmy środek trwały, który jest własnością prywatną i ma służyć działalności gospodarczej, ale czy można wprowadzić towar na podstawie dowodu wewnętrznego?
Czy jest możliwość zapłaty gotówkowej PCC uiszczanej u notariusza wraz z opłatą za usługę przez przedsiębiorcę? Czy PCC jest traktowany jak transakcja określona w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców i w przypadku, gdy zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Jesteśmy Spółką z o.o. i co roku składamy informację o cenach transferowych, nie składamy natomiast deklaracji ORD-U. Czy dobrze robimy?